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甘肃审计杂志2003年第12期目录

甘肃审计杂志2003年第12期目录

        卷首语
        (1)整合资源 提高质量 明确责任 调整范围 研究方法:令狐安对责任审计提出五点要求 无
        理论研究
        (4)思维创新是推动审计事业发展的不竭动力 张贵虎
        (5)谈影响审计工作效率的因素 杨丽
        (6)经济效益审计与财务收支审计的区别 赵鹏
        (7)内部控制理论的发展与我国内部控制实践改进 苟三云
        (9)内部控制评审在审计中的作用 徐明丽
        (10)浅谈优化企业内部控制环境的着眼点 马洪维
        审计研究
        (11)试述审计风险的内部成因与对策 张冰
        (12)对构建公共财政框架下的预算执行审计新体系的思考 周继军
        (14)谈国家审计的体制改革 马宏杰
        (15)企业审计发展趋势研究 张卫平 谢旭霞 肖江
        (16)我国政府审计风险控制 智海琴
        实务探索
        (17)浅议企业领导经济责任审计在企业审计中的特点 张卫彬
        (18)新会计制度为国企资产“去伪存真” 陈晖
        (19)找准审计工作的着力点 提高审计执法工作质量 刘曙元
        (20)审计在规范政府采购行为中发挥的作用 王学龙
        问题透视
        (21)浅析“小金库”问题 杨萍
        (22)正本清源 源清流洁——治理公款行贿的审计对策 苏孜
        (23)试论反通货紧缩的措施 张锡元
        刊中报
        (24)货币政策委员会认为信贷增长偏快趋势得到初步控制 无
        (24)证监会明确内部职工股流通新规 无
        (24)中国未来20年经济将继续高速增长 无
        (24)国家国有资产管理委员会副主任邵宁透露明年国资改革有四大重点 无
        (25)国资委主任李荣融说国有独资中央企业将试点建立董事会 无
        (25)中国财政收入突破2万亿元 无
        (25)中国税收收入完成19843亿元 无
        (25)中国人均gdp将超千美元 无
        经济研究
        (26)试析网络经济对传统会计理论的影响 候青苏
        (28)优化国企股权结构问题的思考 李小军
        (29)如何完善企业内部会计控制 钟青
        (30)甘肃农村走小城镇化道路中存在的问题 薛玉洁
        (31)浅议如何发展银行代理保险业务 赵燕
        (32)浅谈假冒伪劣商品的危害 李华龙
        会计研究
        (33)努力探索企业成本管理之路 丁波
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nbsp;       (34)从资产负债表看企业财务状况 陈亚丽
        财务管理
        (36)非赢利组织财务管理的几点看法 鲁映霞
        (37)利用政府贴息贷款促进医院发展的可行性研究 胡雅洁
        (38)企业集团内部会计委派制形式比较 张文煜
        技术与方法
        (39)谈谈集团公司应收账款的管理 刘文俊
        (40)谈如何用通审软件进行计算机审计 高岩峰
        (41)浅谈承包经营审计中的盈亏审计 许莹
        (42)企业绩效评价中基础数据的调整 李燕
        (43)浅谈计算机在审计业务管理中的应用 万国宁
        经济论坛
        (44)灾后重建的思考 候卫民
        (45)“入世”对中国企业国际竞争力的影响 蒋秀中
        (46)浅谈流通企业集团的财务管理 李贞
        (47)旅游业在西部开发中的机遇和挑战 王保祥
        社会审计
        (48)试论注册会计师的独立性 雷磊

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  •  作者:佚名 [标签: 甘肃 审计 甘肃 审计 甘肃 甘肃 甘肃省审计厅 ]
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    地方债审计启动完善监管制度迫在眉睫
    对审计独立性的思考
    交叉上市公司与审计费用相关性的实证研究
    浅析国有独资公司监事会的审计监督职能
    公司治理结构与审计费用关系研究
    上市公司会计差错更正与审计风险研究
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