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 理论与实践论文
现行审计收费制度对独立性影响的思考
关于企业内部审计服务职能的思考
浅析风险评估程序在现代审计中的重要性
如何完善经济效益审计
浅议我国开展政府绩效审计存在的问题
我国企业内部审计外包的风险
高等学校修缮工程结算审计问题与对策
探析实施建设项目内部审计方法
内部审计对国有企业法律风险控制的作用
内部审计现场管理的环节与控制
离任审计中存在的问题及建议
加强集团公司内部审计工作的思考
对企业开展管理审计的思考
加强国有大型企业内部审计的服务职能
公允价值与风险导向审计问题研究
煤炭企业内部审计如何适应企业快速发展
如何提高存货审计质量
内部审计对国有企业公司治理的作用
国有煤炭企业如何开展能源环境审计
我国上市公司审计风险问题的思考
我国企业内部审计独立性提高的思考
社会保险基金绩效审计初探
浅谈村级组织负责人经济责任审计
浅谈基于公司治理的审计委员会独立性理论述评
论析公司治理下的企业价值增值型内部审计
浅论注册会计师与中国上市公司审计风险
不同公司治理模式的内部审计机制比较
试析加强内部审计推进公司治理
浅析公司治理与会计信息质量问题探讨
浅谈公司治理环境下的内部审计问题
论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合
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