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 理论与实践论文
审计风险的成因与控制
现代企业制度内部审计研究
网络会计的内部控制
努力为政府服务 发挥审计建设性作用
试论应收款项的舞弊及其审计
浅议如何进行高校内部审计的成本控制
浅析经济责任审计风险成因及对策
注重预决算编审 减少工程承包报价风险
浅谈内部控制审计程序及方法
经济责任审计的体制性矛盾
论事业单位内部审计现状及其发展
对完善我国企业内部审计的思索
制度环境 审计意见与银行贷款
浅谈证券公司管理中的合规管理与内部审计
南涧县村干部任期和离任经济责任审计工作中存在的问题
探讨网络会计信息系统的内部控制及审计措施
医院内部审计战略转型发展内容及对策
现代风险导向审计实验流程整合设计研究
浅谈中美会计准则比较 无形资产的差异比较
探讨上市公司会计信息披露的有效监管
浅谈构建我国电力行业监管会计制度必要性研究
浅谈风险导向型审计对公司治理的影响
企业内部审计存在的问题及对策分析
韩国农村审计及其对我国农村集体经济审计的启示
浅谈上市公司审计中应重点关注的 表外 事项
浅析工程造价全过程的工程咨询服务管理
审计行业低价竞争对审计质量的影响
关于加强烟草行业审计统计工作的几点思考
浅议完善社保审计的有效途径
浅谈往来账管理与审计方法
浅谈碳审计及其在我国的发展现状
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