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 理论与实践论文
浅议内部审计发展现状及对策思考
试论构建科学审计理念推动审计项目管理科学化
论从公众视角重构注册会计师审计独立性
审计判断的局限性与质量保障
关于高等学校绩效审计的思考
新形势下的内部审计
风险导向审计模式下实质性测试项目筛选的探讨
略论效益审计与经济发展效应问题
浅议信息系统审计
浅谈会计估计审计
我国独立审计的局限性及改进措施
对我国新审计准则有效执行的若干思考
高校内部审计的制约“瓶颈”分析与对策研究
论审计关系的失衡与重构
浅析审计风险的成因
高校干部离任审计
上市公司内部审计:对谁负责
浅谈如何提高县级审计人员业务素质
公司治理下的内部审计模式探析
我国审计市场声誉与质量分析
谈谈基建工程决算审计的几个关键环节
风险导向审计与风险管理、风险管理审计的关系
现代风险导向审计研究
我国审计师法律责任轻重趋势研究
影响国家审计机关绩效的因素分析
我国发展现代风险导向审计的建议
企业并购中的审计风险与防范剖析
绩效审计分析
ERP系统下的审计风险防范
集团公司内部往来业务审计的启示
浅谈审计风险成因及其控制
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