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 理论与实践论文
浅谈内部审计风险成因及防范措施
论可靠审计证据的取得
村级经济组织中贪污的基本类型及其审计
审计机关应设立在何处
改革审计体制 强化预算监督
加强内部审计 进一步完善法人治理结构
民间非营利组织审计实务探讨及应对策略
经济效益审计三要素探讨
企业内部审计质量控制研究
关联方交易及审计策略
浅谈审计期望差距
试论内部审计与内部控制、风险管理的关系
从风险管理谈公司治理与内部审计的整合
关于计算机审计发展的思考
浅论注册会计师审计的法律责任
OLAP多维分析——流通行业审计新思路
对物资采购过程审计的思考
沪市上市公司非标准审计意见中的会计问题探讨
从IIA《内部审计实务标准》看我国软件企业内部审计
企业内部审计探讨
如何发挥民营企业内部审计作用
浅析财务舞弊和审计监管
浅谈商业银行IT审计发展对策
企业内部审计存在的问题与对策
基于内部审计视角的公司风险管理体系研究
从监管角度思考我国审计质量不高的原因及对策
内部控制和内部审计的关系
从上市公司股权结构看审计独立性的缺失
浅谈审计风险的成因及规避措施
探析民营企业内部审计的构建
影响审计独立性因素的文献述评
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