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战略审计——董事会战略控制的正式机制
事业单位内部审计的成本控制与效率提高
公司治理中审计委员会制度有效性研究
上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
重塑我国企业集团内部审计之思考
节能减排环境审计研究
风险导向审计问题研究
提高社会审计质量的基本设想
我国注册会计师审计制度的缺陷及其改革思考
论现代企业风险控制体系中审计委员会与内部审计关系的
新审计准则的实施对审计收费的影响
完善风险导向审计应用的相关建议
论反腐倡廉工作中的预算外资金审计
关于健全国有企业内部审计制度的思考
企业内部管理审计重点问题的概念性探析
我国民间审计独立性分析
浅析中国审计准则的修订
我国政府绩效审计评价标准的构建
浅议审计决定执行难的成因与对策
环境审计
对我国政府审计管理制度的若干思考
关于加强企业内部审计质量控制的几点思考
关于企业内部审计的新思考
浅谈企业内部审计
完善我国审计收费制度的对策研究
浅析医院内部风险审计的重要性
基于上市公司信息披露质量的审计委员会特征探析
财务危机预警中的审计意见信息含量研究
解读新审计准则中的初步业务活动
论内部审计在高校财务管理中的作用
审计理论框架新论
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