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浅谈信息化过程中的信息系统审计
浅议企业内部审计
我国内部审计外部化问题的探讨
内部审计在公司治理中的作用
浅谈如何提高国有企业负责人经济责任审计
试论CPA审计失败的成因及对策
内部控制审计评价初探
我国上市公司财务报告审计中的舞弊与对策
关于新准则下无形资产审计的再分析
浅谈我国内部审计的独立性
我国政府绩效审计模式构建的初步分析
对科研院所基建工程竣工决算审计中发现问题的思考
刍议往来账款的审计方法
谈我国高校内部审计发展现状及建议
加强我国证券公司内部审计的现实思考
高校基建工程决算审计中存在的问题与对策研究
企业内部审计机构设置探讨
解析上市公司审计失败的原因
现代政府审计职能及其履行
内部审计在公司治理中的作用1
公共采购审计监督研究
论绩效审计的评价标准与推进策略
浅谈知识经济条件下的企业内部审计
对招投标的审计学思考
关于国家审计报告制度的问题探讨
注册会计师审计独立性的影响因素及建议
论审计方法
风险因素对我国上市公司审计收费影响的实证分析
关于我国审计质量问题的研究述评
也看审计风暴
离任审计存在的问题及解决对策
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